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用友T1商贸宝操作手册

发布时间:2022-08-09 浏览数:2491次
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用友T1商贸宝发零售版操作手册

 

一、 基础资料

1、 商品信息(产品及材料

(1) 加分类:基本信商品信息击同级添加入类别编码、类别名称、基本单位保存。(品分类建议规则编码,例A系列01,则A系列下级产品编码为01001B系列编码为02,则B系列下级产品编码为02001);

(2) 商品基本信息商品信息选中左边目录类别—点级添加—录编码、名称、规格型号基本单位(若无该单位直接在该处入,回提示确定即可)、价格等相关信息保存;(第一次分类时点击商品信息选中右边类别名称击向下分类入商品的相关信息保存这时左边列表会出现类别名称。)提示:只有第一次将商品名称变为目录的类别时才需要点击向下分类如已存在类别则只需选中类别点击“同级添加来添加商品即可。

(3) 编辑/删除基本信息—商品信息选中需要编辑或删除点击编辑/删除;(注已使用过的商品资料不能删除)

2、 来单位客户及供应商)

(1) 加:基本信息来单位中左边目录类别击同级添加入编码、单位名称、选择往来类别(客户/应商)、联系人信息、送货地址等保存;

(2) 编辑/删除基本信息—商品信息选中需要编辑或删除点击编辑/删除;(注已使用过客户/应商信息不能删除)

3、 仓库信息

(1) 加:基本信息—仓库信息击同级添加仓库编码、仓库名称—保存

4、 部职员

(1) 加:基本信息—内职员击同级添加员编码、职员名称等相关信息—保存

5、 现金银行

(1) 加:基本信息现金银行选中现金或击同级添加入编码、账户名称—保存

6、 权限设置

(1) 加权限组:维护中心用户权限用户权限新增用户组入编码、名称保存;

(2) 用户组设置权限:选中该用户组击后方“授权”—左边权限分类一一勾选相应的权限功能—保存;

(3) 用户加入权限组:用户管理增用户选择职员左边表用户组选中点击》用户组选中过去(如该用户设置密码:上下方修改密码设置密码—保存

7、 期初录入(系统启用前盘点仓库库存及客户供应商欠款,期初日期需统一

(1) 期初库存数量录入基本信息初库存商品选择库房击选择明细商品修改期初(或直接双击该商品)—点击添加入数量成本(进货价)—确定继续下个商品库存数量。

(2) 客户供应商欠款基本信息初建账期初应收应付(单位)—选中单位击修改期初或直接双击该单位—录收或应付金额—确定

(3) 现金银行账户金额:基本信息初建账初现金银行—选中账户点击修改期初或直接双击该账户—录账户金额—确定

8、 系统开账启用(前面期初工作完成后启用系统,正式开始单据录入业务操作)

(1) 用开账:基本信息式开账选择开账日期—开账。(账日期为期初盘点库存日期,如系统启用前20161231盘点库存的,那则开账日期为1231)。提示:系统开账后不能修改期初的数据包括库存和欠款等,如时还未开始录入业务单据并过账,则可进行反开账修改期初,入单据并过账,则只能通过单据来调整库存数量欠款等。

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二、 业务单据

1、 货管理

(1) (采购的材料到货入库时操作)

操作步骤:图形菜单货入库—选择往来单位(应商)入库库房、经手人商品名称下方空格处选择或搜索入库材料名称入数量、单价等—点击保存草稿或单据过账(草稿只是暂时保存单据,不影响数量及金额,过账则影响)

(2) 货退货:(采购的材料因某些原因需退回供应商时操作)

操作步骤:图形菜单退—选择往来单位(应商)、出库库房、经手人商品名称下方空格处选择或搜索退货材料名称入数量、单价等—点击保存草稿或单据过账(草稿只是暂时保存单据,不影响数量及金额,过账则影响)

2、 销售管理

(1) 销售出库:(客户下订的产品发货库时操作)

操作步骤:图形菜单销售销售出—选择往来单位(客户、出库库房、经手人商品名称下方空格处选择或搜索销售产品名称入数量、单价等—点击保存草稿或单据过账(草稿只是暂时保存单据,不影响数量及金额,过账则影响)

(2) 销售退货:(客户订的产品退货时操作)

操作步骤:图形菜单销售销售退—选择往来单位(客户、入库库房、经手人商品名称下方空格处选择或搜索退产品名称入数量、单价等—点击保存草稿或单据过账(草稿只是暂时保存单据,不影响数量及金额,过账则影响)

3、 仓库管理

(1) 仓库盘点:(仓库定期盘点时操作)

(相单据方菜单栏—业务单据盘点业务—盘点管理中心)

㈠ 盘点抄账:点击仓库仓库盘点点抄账—选择盘点仓库确定

㈡  量盘点单:点击仓库仓库盘点量盘点单选择盘点仓库选择经手人选择盘点商品入实盘数量—录完所有盘点商品后次核实系统有库存实盘点没库存的点击下方的“未盘商品“—选择”列库不为零商品”—确定后到最后将实盘数量0即可—点击保存草稿或单据过账(单据过账即完成盘点工作,不能冲)

(2) /损单:(此单据用于临时调整库存数量)

操作步骤:点击仓库溢单/损单—选择库房经手人选择报溢/损商品入数量击存入草稿或单据过账

三、 流管理

1、 款:(已经收到客户的货款时操作)

操作步骤:图形菜单选择收款客、经手人—科目编码选择款账户—填实际收到客户的货款金额选择此次收款结算的单据或直接点自动分配—单据过账

2、 (已经支付供应商货款时操作)

操作步骤:图形菜单选择付款供应商、经手人—科目编码选择款账户—填实际付给供应商的货款金额选择此次付款结算的单据或直接点自动分配—单据过账

3、 般费用单(公司经营的日常费用)

操作步骤:图形菜单—一般费用单选择费用所属的往来单位、经手人—费用编码处选择费用类型—填录费用金额—左下款账户处选择付款账户支付金额—单据过账;

4、 现金费用单(公司经营的日常现金费用,只支持现金支出)

操作步骤:图形菜单—现金费用单选择经手人—费用编码处选择费用类型—填录费用金额—单据过账;

5、 其他收入单(公司的其他业务收入,非正常业务收入)

操作步骤:图形菜单—其他收入单选择收入所属的往来单位、经手人—收入编码处选择入类型—填入金额—左下款账户处选择款账户及收款金额—单据过账;

四、 报表查询

1、 草稿单据:入草稿的单据)

(1) 查询:上方菜单栏信息中心业务草稿选择查询单据的条件确认(左目录可选择不同单据类型显示)

(2) 修改/删除:信息中心业务草稿选择查询单据的条件确认进入选中需要修改或删除的单据级操作单据修改/单据删除

2、 账单据(所有单据过账的单据)

(1) 查询上方菜单栏信息中心经营历程选择查询单据的条件—确认进入(边目录可选择不同单据类型显示)

(2) 修改/作废:信息中心经营历程选择查询单据的条件确认进入选中需要作废或修改的单据高级操作冲反冲(相当于作废)红冲并复制(作废同时复制单据出来修改)

3、 库存查询分别查询各仓库的库存况)

操作步骤:图形菜单进货/销售库存状况表选择查询仓库—确认进入;

4、 货报表(进货统计及明细等报表)

操作步骤:上方菜单栏信息中心货信息货统计/货明细统计选择查询统计的条件确认入;

5、 销售报表商品销售统计、销售明细及利润、客户销售统计等报表)

操作步骤上方菜单栏信息中心销售信息销售统计/销售明细统计/销售排行榜选择查询统计的条件确认进入;(销售明细统计及销售排行榜可查看销售利润情况)

6、 收应付查询客户欠款及供应商欠款)

操作步骤图形菜单/销售收付查询(选中一个往来单位—相关统计查明细) 

7、 资金报表现金银行统计、收应付查询、往来对账等)

操作步骤:上方菜单栏信息中心流信息现金银行统计/现金银行收支查询/来对账—选择查询条件确认进入

 


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